zmian budżetu powiatu
jakiego organu | Rady Powiatu |
---|---|
z dnia | |
w sprawie | zmian budżetu powiatu |
status uchwały | obowiązująca |
Uchwała nr XL/364/10
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu
Na podstawie:
- art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)
- art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240)
Rada Powiatu uchwala:
§ 1
Zmienić dochody budżetu powiatu:
Dział |
Treść |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
600 |
„Transport i łączność” |
737 000 |
|
|
a) dochody majątkowe - dotacje na realizacje własnych zadań inwestycyjnych powiatu |
737 000
737 000 |
|
758 |
„Różne rozliczenia” |
|
1 309 870 |
|
a) dochody bieżące, w tym: - subwencja ogólna (część oświatowa) - odsetki z tytułu pożyczek udzielonych ZZOZ-owi b) dochody majątkowe - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych |
|
522 937 85 333 701 600
701 600 |
852 |
„Pomoc społeczna” |
|
542 060 |
|
a) dochody bieżące, w tym: - dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim” - ze środków unijnych - z budżetu państwa
b) dochody majątkowe, w tym: - dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim” - ze środków unijnych - z budżetu państwa |
|
535 560 508 633 26 927
6 500 6 173 327 |
854 |
„Edukacyjna opieka wychowawcza” |
|
164 390 |
|
a) dochody bieżące, w tym: - dofinansowanie projektu pn.: „Nauka drogą do sukcesu” |
|
164 390
|
razem: |
737 000 |
2 016 320 |
§ 2
Zmienić wydatki budżetu powiatu:
Dział |
Rozdział |
Treść |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
600 |
|
„Transport i łączność” |
35 400 |
450 000 |
|
60014 |
„Drogi publiczne powiatowe” |
35 400 |
450 000 |
|
|
a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych) b) wydatki majątkowe |
35 400 |
450 000 |
750 |
|
„Administracja publiczna” |
|
138 601 |
|
75020 |
„Starostwa powiatowe” |
|
138 601 |
|
|
a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych) b) wydatki majątkowe |
|
8 601
130 000 |
754 |
|
„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” |
|
25 000 |
|
75404 |
„Komendy wojewódzkie Policji” |
|
25 000 |
|
|
a) wydatki majątkowe |
|
25 000 |
801 |
|
„Oświata i wychowanie” |
|
610 000 |
|
80130 |
„Szkoły zawodowe” |
|
210 000 |
|
|
a) wydatki majątkowe |
|
210 000 |
|
80195 |
„Pozostała działalność” |
|
400 000 |
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: |
|
400 000 |
851 |
|
„Ochrona zdrowia” |
|
115 333 |
|
85111 |
„Szpitale ogólne” |
|
85 333 |
|
|
a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych) b)wydatki majątkowe |
|
70 000
15 333 |
|
85132 |
„Inspekcja sanitarna” |
|
30 000 |
|
|
a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące) |
|
30 000
|
852 |
|
„Pomoc społeczna” |
|
589 060 |
|
85201 |
„Placówki opiekuńczo – wychowawcze” |
|
12 000 |
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
12 000 |
|
85202 |
„Domy pomocy społecznej” |
|
35 000 |
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
35 000 |
|
85295 |
„Pozostała działalność” |
|
542 060 |
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe |
|
535 560 205 167
330 393
6 500 |
854 |
|
„Edukacyjna opieka wychowawcza” |
|
299 875 |
|
85403 |
Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” |
|
12 548 |
|
|
a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych) |
|
12 548 |
|
85415 |
„Pomoc materialna dla uczniów” |
|
164 390 |
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
164 390 3 791
160 599
|
|
85495 |
„Pozostała działalność” |
|
122 937 |
|
|
a) wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) |
|
122 937 |
razem: |
35 400 |
2 227 869 |
§ 3
Przeniesienia w planie wydatków budżetu powiatu:
Dział |
Rozdział |
Treść |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
801 |
|
„Oświata i wychowanie” |
16 891 |
|
|
80146 |
„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” |
16 891 |
|
|
|
a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych) |
16 891 |
|
852 |
|
„Pomoc społeczna” |
3 700 |
|
|
85295 |
„Pozostała działalność” |
3 700 |
|
|
|
a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące) |
3 700 |
|
854 |
|
„Edukacyjna opieka wychowawcza” |
|
16 891 |
|
85446 |
„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” |
|
16 891 |
|
|
a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych) |
|
16 891 |
900 |
|
„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” |
3 690 |
|
|
90095 |
„Pozostała działalność” |
3 690 |
|
|
|
a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące) |
3 690 |
|
921 |
|
„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” |
|
4 590 |
|
92195 |
„Pozostała działalność” |
|
4 590 |
|
|
a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące) |
|
4 590 |
926 |
|
„Kultura fizyczna i sport” |
|
2 800 |
|
92605 |
„Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” |
|
2 800 |
|
|
a) wydatki bieżące(dotacje na zadania bieżące) |
|
2 800 |
razem: |
24 281 |
24 281 |
§ 4
Zmienić załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn. „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§5
Zmienić załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych Powiatu na rok 2010.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§6
Zmienić załącznik nr 12 do uchwały budżetowej pn. „Zadania inwestycyjne w 2010 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§7
Zmienić załącznik nr 13 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§8
Stan budżetu po zmianach:
1. Dochody |
174.869.902 |
2. Wydatki |
192.124.408 |
w tym: |
|
a) wydatki bieżące: |
120.416.180 |
b) wydatki majątkowe: |
71.708.228 |
Na pokrycie deficytu w wysokości 17 254 506 zł
oraz rozchodów w wysokości 7 708 043 zł
przeznacza się przychody z:
- kredytów bankowych 19 912 500 zł
- wolnych środków 1 150 049 zł
- spłaty pożyczek i kredytów udzielonych 3 900 000 zł
ze środków publicznych
Na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 17.254.506 zł przeznacza się środki pochodzące z kredytu bankowego w kwocie 16.104.457 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst., wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.150.049 zł.
§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.